IMPDOS : Personnalisation du Dossier Impor

(Paramètre actif depuis la version ACE 1.3)

Standard

Ce paramètre permet de personnaliser la gestion du dossier import (tables FAP_E et FAP_D).

Attention

Pour une utilisation optimale des fonctionnalités du paramètre IMPDOS, il est conseillé de mettre en place les deux index physiques suivants :

· index secondaire non unique sur la table des évènements (EVE) avec les champs (codsoc, achvta, typeva, numeva)

· index secondaire non unique sur la table des postes d'évènement (EVP) avec les champs (codsoc, achvta, typeva, numeva, numpoa).

Fonctions concernées : I_ADOS_FGDOSE1 -

Utilisation avec d’autres paramètres :

Paramètres amis IMPPRR -
L1    

Liste de codes état qui permettent de déterminer qu'une facture ou un avoir de marchandises ou de prestation est dans un état validé. Si cette option n'est pas renseignée, par défaut le système considère que la facture ou l'avoir est validé s'il est à l'état "V".

Chaque élément de cette liste est séparé par le caractère « / ».

La liste commence et se termine par ce même caractère : « / ».

A1    

Type du dossier par défaut (champ « fap_e.typfap »).

A2    

Type de tiers du responsable du dossier import par défaut (champ « fap_e.typres »).

A3    

Liste de codes état concaténés qui permet de considérer que l'acheminement est "soldé".

Exemple : M3 = « SK » pour les états S et K.

Lorsque l'acheminement est soldé et que la facture d'achat n'a pas été reçue, le système crée un coût d'achat réel à 0 (pour rappel, si l'acheminement n'est pas soldé et que la facture d'achat n'a pas été reçue, le système crée un coût d'achat prévisionnel à partir du prix sur l'acheminement).

N1    

Numéro de la table utilisateur (voir fonction GTTTU) permettant de contrôler les types de dossiers (champ « typdos » de la table FAP_E).

N2    

Numéro de la zone paramétrée indiquant si le prix de revient des produits du dossier doit être mis à jour lors de la réactualisation en différé des dossiers import.

Cette zone paramétrée contient :

  • « PRE » si la base tarifaire doit être mise à jour avec le prix de revient estimé des produits du dossier,
  • « PRR » si la base tarifaire doit être mise à jour avec le prix de revient réel des produits du dossier.
N3    

Zone inutilisée.

N4    

Numéro de la zone paramétrée du dossier import (FAP_E) contenant l'origine des achats.

N5     Les dossiers import ne peuvent pas être purgés s'ils n'ont pas été validés depuis, au minimum, X jours (X étant indiqué dans cette zone N5).
M1    

Etat d'un acheminement "En cours" (par défaut = "C").

M2    

Liste de codes état concaténés qui permet de considérer que l'acheminement est "en cours".

Exemple : M2 = « ECA » pour les états E, C et A.

Cette zone complète la zone M1.

D1 = 1  

Si l'en-tête d'événement fait référence à un numéro d'événement origine (champ « numevo »), les postes de l'événement qui ne font pas référence à un poste origine ne sont pas pris en compte dans le calcul des coûts réels.

Il n’y pas de ventilation des événements de frais sur ces postes (ces derniers sont donc exclus de la valorisation en montant, poids et volume de l'événement).

D2    

Numéro de la zone paramétrée de l'en-tête du dossier import (FAP_E) contenant le nombre d'anomalies rencontrées lors du calcul des coûts réels.

D3     Numéro de la zone paramétrée du détail du dossier import (FAP_D) contenant le nombre d'anomalies rencontrées lors du calcul des coûts réels de l'acheminement